(Allegato VIII)
 
  ALLEGATO VIII: 
 
  SCHEMA DI RELAZIONE DI REVISIONE 
 
 
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  Il presente documento e' ad uso esclusivo del DPC e degli Organismi
di ricerca convenzionati 
 
 
            RELAZIONE SULLE PROCEDURE DI VERIFICA SVOLTE 
            SUL RENDICONTO DI SPESA DEL (Nome Organismo) 
       RELATIVO AL PERIODO (data inizio-data fine rendiconto) 
 
Nome dell'Organismo 
Indirizzo 
CAP Citta' 
 
e p.c. alla 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Protezione Civile 
(DPC) 
Indirizzo 
CAP Citta' 
 
1. Ho/Abbiamo svolto le procedure di verifica riportate nell'Allegato
    I alla  presente  (Allegare  una  descrizione  dettagliata  delle
    procedure svolte con l'esplicitazione dei criteri seguiti per  il
    campionamento delle spese controllate e  la  quantificazione  dei
    valori verificati per categoria di spesa),  da  Voi  richiesteci,
    relative all'allegato Rendiconto di Spesa  del  (Nome  Organismo)
    per  il  periodo  (indicare  il  periodo  cui  il  Rendiconto  si
    riferisce). Tali verifiche sono state effettuate in  ottemperanza
    a quanto previsto dal  “Documento  tecnico  da  utilizzare  nella
    rendicontazione dei fondi erogati dal Dipartimento di  Protezione
    Civile”  (il  “Documento”)  e  richiamato  dall'Accordo  o  dalla
    Convenzione stipulata tra il (Nome Organismo) ed il  Dipartimento
    di Protezione Civile (DPC) in data (data sottoscrizione Accordo o
    Convenzione)  relativa  a  (riportare  il  titolo  del   Progetto
    previsto dall'Accordo o dalla  Convenzione).  La  responsabilita'
    della corretta redazione  del  Rendiconto  di  Spesa  compete  al
    Direttore del (Nome Organismo). Il mio/nostro incarico  e'  stato
    svolto  in  conformita'  all'International  Standard  on  Related
    Services applicabile alle procedure di verifica richieste. 
2. Con riferimento alle procedure di verifica sopra citate, non  sono
    stati riscontrati elementi di rilievo  (ad  eccezione  di  quanto
    riportato nel successivo paragrafo). 
(Riportare la descrizione delle eccezioni e la quantificazione  delle
    stesse). 
3. Le procedure svolte  non  costituiscono  una  revisione  contabile
    completa come definita  dagli  statuiti  principi  di  revisione,
    nazionali  o  internazionali,  sul  Rendiconto   di   Spesa.   Di
    conseguenza, qualora fosse stata svolta  la  revisione  contabile
    completa o fossero state applicate altre verifiche oltre a quelle
    da Voi richiesteci, altri fatti  o  rettifiche  sarebbero  potute
    emergere da portare alla Vostra attenzione. Le  procedure  svolte
    hanno  riguardato  la  documentazione  a  supporto  delle   spese
    rendicontate e, di conseguenza, il nostro lavoro non e' destinato
    a rilevare omissioni nei Rendiconti di Spesa. 
 
La presente relazione si riferisce unicamente al Rendiconto di  Spesa
e non si estende al bilancio del (Nome Organismo),  ed  e'  destinata
all'uso esclusivo del Direttore del (Nome Organismo) e del DPC per  i
fini descritti nel primo paragrafo. Il  suo  eventuale  utilizzo  per
finalita' diverse potrebbe non essere appropriato. Pertanto essa  non
potra' essere utilizzata per altri scopi  o  distribuita  o  copiata,
interamente o in parte, ad alcuno, ne' la sua  esistenza,  o  i  suoi
contenuti, potranno essere richiamati in  alcun  documento  senza  la
mia/nostra      preventiva      autorizzazione      scritta.      Non
assumero'/assumeremo  alcuna  responsabilita'  in  caso  di  uso  non
autorizzato della presente relazione. 
Il  sottoscritto/La  (Nome  della  Societa'  di  Revisione)   risulta
iscritta il (riportare la data di iscrizione)  al  n.             del
Registro dei Revisori Contabili 
 
(Nome della Societa' di Revisione) 
 
(Nome del firmatario della relazione) 
(Qualifica) 
 
                           (Luogo e data) 
 
 
 PROCEDURE DI VERIFICA RICHIESTE DAL (nome dell'Organismo) E SVOLTE 
                 DAL REVISORE/SOCIETA' DI REVISIONE 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico